常見長(zhǎng)沙零申報(bào)問題及解答
人氣:2274 發(fā)表時(shí)間:2018-11-22 02:30:06
長(zhǎng)沙零申報(bào)是在公司沒有經(jīng)營(yíng)或在國(guó)家明確規(guī)定的范圍內(nèi)不用交稅的企業(yè)或個(gè)人向國(guó)家稅務(wù)局或長(zhǎng)沙稅務(wù)局申請(qǐng)不用交稅的說明,是一種減輕稅負(fù)壓力的正規(guī)做法,但不是所有的企業(yè)都可以申請(qǐng),長(zhǎng)沙立華星小編就整理長(zhǎng)沙零申報(bào)常見的誤區(qū)的相關(guān)內(nèi)容,就讓我們一起來看看零申報(bào)的相關(guān)內(nèi)容吧。
一、取得免稅收入只需零申報(bào)?
國(guó)家申請(qǐng)的減稅正在備案就可以進(jìn)行長(zhǎng)沙零申報(bào)嗎?一般來說對(duì)于增值稅減免備案企業(yè)需要繳納的稅幾乎是0,但還是需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)一下,這種方式是不可取。
二、月銷售額未達(dá)3萬元只需零申報(bào)?
可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以進(jìn)行長(zhǎng)沙零申報(bào)嗎?增值稅小規(guī)模納稅的會(huì)誤認(rèn)為月銷額在3萬以下是可以哦申請(qǐng)零申報(bào),在享受國(guó)家稅收優(yōu)惠的同時(shí),還是要向稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)一下。正確的方式是計(jì)算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅。
三、當(dāng)期未取得收入只需零申報(bào)?
剛開始營(yíng)業(yè),這個(gè)月購(gòu)買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒有取得收入能申請(qǐng)零申報(bào)嗎?雖然沒有取得銷售收入,但是存在進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)行營(yíng)業(yè)進(jìn)行零申報(bào),未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)造成逾期抵扣而不能抵扣,可以在應(yīng)繳稅這一欄目上寫上0,把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次中,剩下的稅款可以等到下次再改。
四、企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅可零申報(bào)?
我們公司長(zhǎng)期虧損沒有規(guī)定的應(yīng)繳的稅款,在企業(yè)所得稅這方面上可以申請(qǐng)零申報(bào)嗎?對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)虧損可以在以后的納稅上得到補(bǔ)助,如果做了零申報(bào),明年公司盈利就沒法補(bǔ)充下上一年的虧損,會(huì)造成企業(yè)損失。
以上就是關(guān)于長(zhǎng)沙零申報(bào)問題及解答內(nèi)容的相關(guān)介紹,學(xué)習(xí)更多零申報(bào)的相關(guān)干貨,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注立華星財(cái)務(wù)長(zhǎng)沙公司注冊(cè)官網(wǎng):www.aihuiyun.cn。如果需要專業(yè)代辦注冊(cè)公司、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代理記賬等服務(wù),歡迎撥打長(zhǎng)沙星客戶服務(wù)熱線。

一、取得免稅收入只需零申報(bào)?
國(guó)家申請(qǐng)的減稅正在備案就可以進(jìn)行長(zhǎng)沙零申報(bào)嗎?一般來說對(duì)于增值稅減免備案企業(yè)需要繳納的稅幾乎是0,但還是需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)一下,這種方式是不可取。
二、月銷售額未達(dá)3萬元只需零申報(bào)?
可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以進(jìn)行長(zhǎng)沙零申報(bào)嗎?增值稅小規(guī)模納稅的會(huì)誤認(rèn)為月銷額在3萬以下是可以哦申請(qǐng)零申報(bào),在享受國(guó)家稅收優(yōu)惠的同時(shí),還是要向稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)一下。正確的方式是計(jì)算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅。
三、當(dāng)期未取得收入只需零申報(bào)?
剛開始營(yíng)業(yè),這個(gè)月購(gòu)買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒有取得收入能申請(qǐng)零申報(bào)嗎?雖然沒有取得銷售收入,但是存在進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)行營(yíng)業(yè)進(jìn)行零申報(bào),未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)造成逾期抵扣而不能抵扣,可以在應(yīng)繳稅這一欄目上寫上0,把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次中,剩下的稅款可以等到下次再改。
四、企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅可零申報(bào)?
我們公司長(zhǎng)期虧損沒有規(guī)定的應(yīng)繳的稅款,在企業(yè)所得稅這方面上可以申請(qǐng)零申報(bào)嗎?對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)虧損可以在以后的納稅上得到補(bǔ)助,如果做了零申報(bào),明年公司盈利就沒法補(bǔ)充下上一年的虧損,會(huì)造成企業(yè)損失。
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